题目内容

下列情况中,应当将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是:

A. 相关内部控制失效
B. 难以评估内部控制的有效性
C. 相关内部控制有效
D. 相关内部控制不健全

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企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略,属于内部控制要素中的:

A. 控制环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 对控制的监督

董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的:

A. 控制活动
B. 风险评估
C. 控制环境
D. 监督

下列内部控制措施中,属于财产物资控制的是:

A. 计划控制
B. 质量控制
C. 材料的验收和领用制度
D. 会计凭证的复核制度

下列关于内部控制的表述中,错误的是:

A. 控制风险始终大于零
B. 内部控制具有固有局限性
C. 如果内部控制足够健全有效,内部控制测试可以代替实质性程序
D. 审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎

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