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在某次财务稽查中,发现某分店有如下操作不规范的问题:1.私自退临挂1笔共666元。2.退房房卡未进行注销,且在门锁系统制客人卡。3.前台废票未及时注销,前台员工开出收据盖发票专用章。4.不入系统提前开隔夜房一间。如果你是财务部审核人员,按照《珀林酒店集团财务考核制度》你该如何对以上情况进行处罚

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