为保障网络安全,严禁将审计系统网络与其他任何未经授权的外部网络连接;严禁接入审计系统的计算机同时接入互联网;不得向外界人士泄露密钥、网络管理程序、防火墙地址,确保业务数据的安全。(审计部)()
查看答案
党内监督没有禁区、没有例外。信任不能代替监督。(监察部)()
存款风险滚动式检查制度是银行业金融机构内控制度体系的重要组成部分,是存款业务操作合规性的内部检查制度(审计部)()
员工挪用或侵占客户、信用社资金,只要全额归还所挪用或侵占的资金,并且未造成损失,可不予纪律处分。(监察部)()
根据《福建省农信系统领导干部任职前廉政法规知识测试实施方案》,任前廉政测试安排在干部任职公示期内进行。(监察部)()