题目内容

以下各项中说明存在较大舞弊可能性的是()

A. 管理当局将在一定金额范围内的采购授权给下属
B. 某职员长期负责现金管理工作而没有实施岗位轮换
C. 处理可变现有价证券的职员负责采购、记录采购并向高级管理人员报告差异和收益/损失
D. 应收账款部门的职责分工和受托责任并不明确

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内部审计的独立性主要指:审计机构负责人向组织内部能够确保其部门履行职责的层级报告

A. 对
B. 错

内部审计师经常在为审计报告中曾批评过的部门工作程序起草修正方案不影响其独立性。

A. 对
B. 错

内部审计师向管理当局提供建议,并且能代表或代替管理当局履行职责。

A. 对
B. 错

内部审计是组织内部的审计业务,是只能由内部审计人员从事的审计业务。

A. 对
B. 错

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