【多选题】下列关于内部审计机构的权限,说法错误的有:
A. 可以要求被审计单位按时报送发展规划、战略决策等有关资料
B. 对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经批准,有权予以暂时封存
C. 检查有关计算机系统及其电子数据和资料
D. 对于正在进行的严重违法行为、严重损失浪费行为及时向单位主要负责人报告,无权制止
E. 对于违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,追究责任
【多选题】为防范审计风险,审计人员可以采取的对策有:
A. 聘请专家和法律顾问
B. 深入了解被审计单位的情况
C. 明确会计人员和审计人员的责任
D. 严格遵循执业准则和职业道德规范
E. 与被审计单位商定出具审计意见的类型