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为企业提供内部控制审计服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制评价服务。()

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注册会计师审计范围受到限制的,应当解除业务约定并出具无法表示意见的内部控制审计报告。()

针对内部控制评价中发现的内部控制缺陷,董事会负责重大缺陷的整改,接受监事会的监督。()

企业股东大会应当对内部控制评价报告的真实性负责。()

根据内部控制评价的重要性原则,评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性。()

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