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审计人员在业务流程层面了解被审计单位内部控制运用的审计方法有( )。

A. 检查
B. 观察
C. 穿行测试
D. 询问

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审计人员在控制测试中运用的审计方法有( )。

A. 检查
B. 观察
C. 重新执行
D. 询问

在实际工作中,往往把审阅法与( )结合起来加以运用。

A. 观察
B. 函证
C. 比较法
D. 核对法

( )是指审计人员实地观察被审计单位的经营场所,实物资产有关业务活动、内部控制的执行情况等,以获取审计证据的方法。

A. 函证
B. 询问
C. 分析程序
D. 观察

注册会计师利用被审计单位的银行存款日记账和银行对账单,重新编制银行存款余额调节表,并与被审计单位编制的银行存款余额调节表进行比较,运用的是( )

A. 重新执行
B. 分析程序
C. 重新计算
D. 观察

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