存款行对单位定期存单可以不确认借款人提供的预留印鉴或密码是否一致。
下列选项中,属于邮政储蓄营业网点员工行为“十不准”和“十严禁”的有()。
A. 不准营业员代客户保管凭证及代写凭条
B. 不准营业员为自己办理业务
C. 严禁外部营销人员接触代理金融网点专用日戳或业务公章
D. 不准营业员互用柜员号、名章和柜员密码
工程咨询服务招标如果采用质量成本评估法评标,其技术建议书权重不应低于()。
A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%
商业银行的内审部门直接负责或参与其他部门的操作风险管理,定期检查评估本行的操作风险管理体系运作情况,监督操作风险管理政策的执行情况。