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【单选题】在下列各项中,不属于内部控制要素的是()

A. 控制环境
B. 对控制的监督
C. 控制风险
D. 控制活动

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【单选题】对内部控制的测试,通常在()进行。

A. 期末
B. 期初
C. 期中
D. 资产负债表日后

【单选题】下列各项中,属于认定层次重大风险的是()

A. 被审计单位治理层和管理层不重视内部控制
B. 被审计单位管理层凌驾于内部控制之上
C. 被审计单位大额应收账款可收回性其有高度不确定性
D. 被审计单位所处行业陷人严重衰退

【单选题】注册会计师实施的下列程序中,属于控制测试程序的是()

A. 取得银行存款余额调节表并检查未达账项的真实性
B. 检查银行存款收支的正确截止
C. 检查是否定期取得银行对账单并编制银行存款余额调节表
D. 函证银行存款余额

【单选题】注册会计师采用风险评估程序了解被审计单位及其环境的时间是()

A. 在承接审计业务和续约时
B. 在进行审计计划时
C. 在进行期中审计时
D. 贯穿于整个审计过程的始终

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