审计人员对应付账款内部控制评测之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实,最佳的抽查方法是()。
A. 系统抽样法,抽查已付款凭证
B. 整群抽样法,抽查已付款凭证
C. 随机抽样法,抽查已付款凭证
D. 判断抽样法,抽查可疑’付款凭证
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审查某企业"预付账款"项目,发现支付S公司预付工程款360万元,审计人员应提请被审计单位进行调整的分录为()。
A. 借记"应付账款"贷记"预付账款"
B. 借记"在建工城”贷记"预付账款"
C. 借记"固定资产’贷记"预付账款"
D. 借记"材料采购"贷记"应付账款"