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如果被审计单位内部控制极不健全,则控制风险较大,就应扩大抽查的样本量。()

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被审计单位的凭证账簿报表及其他核算资料属于书面证据。()

审计结论在审计工作底稿中可有可无。()

无法表示意见就是不发表意见.()

我国在西周时期就产生了内部审计.()

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