题目内容

内部控制的评价原则包括()。
A全面性
B重要性
C客观性
D谨慎性

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内部控制的审计方式有()。
A内部审计
B独立审计
C整合审计
D外部审计

系统运行维护采用的加密措施主要是为了确保()。
A保密性
B准确性
C完整性
D合格性

合同订立的基本要求包括()。
A内容完整
B表述严谨、准确
C相关手续齐备
D避免出现重大疏漏

内部报告的使用主要是为了()。
A指导管理
B反映情况
C协调进度
D考核、实现目标

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