A 注册会计师作为XYZ股份有限公司2017年度会计报表审计的项目负责人,在复核采购付款循环的审计工作底稿时,需要对有关问题做出专业判断。助理人员对采购付款循环的内部控制进行了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是()。
A. 仓库保管员负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准
B. 采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物
C. 货物到达,由隶属于采购部门的验收部门验收,并填制一式多联连续编号的验收单
D. 记录采购交易前,由应付凭单部门编制应付凭单
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在住院期间发生的感染一定是医院内感染
A. 燃烧法
B. 煮沸法
C. 压力蒸汽灭菌法
D. 光照消毒法
下列选项中哪项不是组织获取经验知识的工具()
A. 事后评估
B. 对标准操作规程方法作出改变
C. 门径管理
D. 标杆管理
开关损耗限制了 的提高。
A. 功率
B. 开关频率
C. 输出电压
D. 输出电流
按照()将旅游市场细分为度假游、观光游、都市游、商务游、探亲游等,可更加有效的区分旅游者行为,更好满足其不同需求。
A. 旅游方式
B. 出行人员
C. 旅游目的
D. 旅游花费