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采购与付款系统的功能有初始设置、业务处理、应付款处理和账表处理。()

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采购管理一般流程为先付款,后到货,最后收到发票。()

销售管理流程顺序为:销售报价单-销售订单-发货通知单-销售出库单-销售发票-收款单。()

往来科目的建立可以采用与手工核算同样的设置方法。()

物料质检不合格的退货需要通过库管员填写红字外购入库单。()

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