题目内容

被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是()。

A. 大额支付须办理支票
B. 登记现金日记账人员可以同时编制报表
C. 现金折扣需经过审批
D. 出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对

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以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是()。

A. 出纳一人办理货币资金业务的全过程
B. 加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行
C. 不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算
D. 企业取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账

简述剩余价值与利润的关系?

利润是如何转化为平均利润的?

简述影响利润率的因素有哪些?

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