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固定资产与商品存货同属于一个交易循环,故二者的内部控制是相似的,不必对固定资产的内部控制单独进行测试。()

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购货与付款循环审计的主要目标是确定被审计单位是否存在低估应付款的情况。()

审计人员对存货进行复盘抽点时,抽点的样本一般不得低于存货价值的10%。()

审计人员对固定资产实施实地观察程序时,可以固定资产明细账为起点,重点观察当期新增的重要固定资产。()

应付账款一般不需要函证,但若其存在借方余额,注册会计师就应实施函证程序。()

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