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注册会计师用以记录内部控制制度设计和运行情况的最科学的方法是文字叙述法。()

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注册会计师执行控制测试的目的是为了判断被审计单位的内部控制是否存在。()

被审计单位的内部控制制度不可能不具有局限性。()

对应收账款的账龄进行分析,有利于判断应收账款的管理质量,但不利于判断坏账准备的计提是否恰当。()

对销售收入进行审计实质性程序时很少采用分析程序。()

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