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采用审计抽样方法进行审计,容易产生抽样风险。()

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管理建议书与注册会计师执行审计业务紧密联系,它并非咨询的结果。()

注册会计师用以记录内部控制制度设计和运行情况的最科学的方法是文字叙述法。()

注册会计师执行控制测试的目的是为了判断被审计单位的内部控制是否存在。()

被审计单位的内部控制制度不可能不具有局限性。()

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