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内部审计的基本职能是提供咨询服务。()

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企业如果拒绝提供或以其他不当理由回避书面声明,注册会计师应当将其视为审计范围受到限制,解除业务约定或出具无法表示意见的内部控制审计报告。()

为企业提供内部控制审计服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制评价服务。()

注册会计师审计范围受到限制的,应当解除业务约定并出具无法表示意见的内部控制审计报告。()

针对内部控制评价中发现的内部控制缺陷,董事会负责重大缺陷的整改,接受监事会的监督。()

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